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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 19193 Data de lançamento: 19/12/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 HIGIENIZAÇÃO AR COND. 32,50 32,50
1.00 LIMPEZA TBI 26,00 26,00
1.00 SEGUNDA REVISÃO 289,80 289,80
1.00 BALANCEAMENTO 80,00 80,00
1.00 GEOMETRIA Finalidade: SPIN 18L AT PREMIER BRANCA JCG4F06 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2023 HIGIENIZAÇÃO AR COND. LIMPEZA TBI SEGUNDA REVISÃO BALANCEAMENTO GEOMETRIA Finalidade: SPIN 18L AT PREMIER BRANCA JCG4F06 528,30
27/12/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 528,30
02/01/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19193/2023 CARAZINHO VEICULOS LTDA - 3946 487,09
02/01/2024 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19193/2023 25,36
02/01/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 19193/2023 15,85
TOTAL 528,30 528,30 528,30
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 02/01/2024 25,36 Lançada
ISS FORNECEDORES 02/01/2024 15,85 Lançada
TOTAL   41,21