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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 19753 Data de lançamento: 20/12/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contrato Administrativo Nº 78/2021 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes 12/2023 507,17 507,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2023 Contrato Administrativo Nº 78/2021 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes 12/2023 507,17
26/12/2023 RICARDO LUIZ TONELLO - DPTO DE TRANSITO 507,17
10/01/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19753/2023 FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI - 7 305,76
10/01/2024 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19753/2023 201,41
10/01/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19753/2023 FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI - 7 305,76
10/01/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 19753/2023 201,41
10/01/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19753/2023 FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI - 7 201,41
10/01/2024 retido o tributo equivocado -305,76
10/01/2024 Cfe. estorno de IRRF - LIVRE, retido no Empenho 19753/2023 -201,41
10/01/2024 Cfe. estorno de ISS FORNECEDORES, retido no Empenho 19753/2023 -201,41
TOTAL 507,17 507,17 507,17
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 10/01/2024 201,41
ISS FORNECEDORES 10/01/2024 201,41
TOTAL   402,82