Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19935 |
Data de lançamento: |
21/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESELS10 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
69 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 499.94 |
OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL S10
Finalidade: AMBULANCIA IZV 1B76, AMBULANCIA GAG 5J03, AMBULANCIA IZP4I63, DUCATO IXG-1586, DUCATO IWC-8636, VAN SPRINTER 516 JBA 4I13 |
5,84 |
2.921,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2023 |
OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL S10
Finalidade: AMBULANCIA IZV 1B76, AMBULANCIA GAG 5J03, AMBULANCIA IZP4I63, DUCATO IXG-1586, DUCATO IWC-8636, VAN SPRINTER 516 JBA 4I13 |
2.921,12 |
|
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| 21/12/2023 |
LIQ NOTA 001.816 |
|
2.921,12 |
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| 08/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19935/2023
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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2.914,11 |
| 08/01/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19935/2023 |
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7,01 |
| TOTAL |
2.921,12 |
2.921,12 |
2.921,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
08/01/2024 |
7,01 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
7,01 |
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