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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COMERCIAL UNYLUX LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 19980 Data de lançamento: 22/12/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA
Fonte de Recurso: 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 RELÉ FOTO CONTROLADOR ELETRICO MAGNETICO PARA USO EM CORRENTE ALTERNADA, CORPO EM POLIPROPILENO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA POTENCIA DE 1000W (CARGA RESISTIVA) - 1800VA 220V (CARGA INDUTIVA - RELÉ FOTO CONTROLADOR ELETRICO MAGNETICO PARA USO EM CORRENTE ALTERNADA, CORPO EM POLIPROPILENO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA POTENCIA DE 1000W (CARGA RESISTIVA) - 1800VA 220V (CARGA INDUTIVA Finalidade: SEC. OBRAS: ILUMINAÇÃO PUBLICA 11,00 3.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/12/2023 RELÉ FOTO CONTROLADOR ELETRICO MAGNETICO PARA USO EM CORRENTE ALTERNADA, CORPO EM POLIPROPILENO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA POTENCIA DE 1000W (CARGA RESISTIVA) - 1800VA 220V (CARGA INDUTIVA - RELÉ FOTO CONTROLADOR ELETRICO MAGNETICO PARA USO EM CORRENTE ALTERNADA, CORPO EM POLIPROPILENO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA POTENCIA DE 1000W (CARGA RESISTIVA) - 1800VA 220V (CARGA INDUTIVA Finalidade: SEC. OBRAS: ILUMINAÇÃO PUBLICA 3.300,00
18/01/2024 PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS 3.300,00
09/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19980/2023 COMERCIAL UNYLUX LTDA - 89680 3.300,00
TOTAL 3.300,00 3.300,00 3.300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.