Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
20094 |
Data de lançamento: |
29/12/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DIESELS10 |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
69 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
87.62 |
OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL S10
Finalidade: SMEC |
5,60 |
490,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/12/2023 |
OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL S10
Finalidade: SMEC |
490,34 |
|
|
29/12/2023 |
LIQ NOTA 001.836 |
|
490,34 |
|
04/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20094/2023
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
|
|
489,16 |
04/01/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20094/2023 |
|
|
1,18 |
TOTAL |
490,34 |
490,34 |
490,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
04/01/2024 |
1,18 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
1,18 |
|
|