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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SAVAR SA VEICULOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 216 Data de lançamento: 12/01/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ANEL VEDAÇÃO A 14X20 DIN 7603 ALUM. 1,01 1,01
1.00 KIT FILTROS 1.200,00 1.200,00
12.00 OLEO GENUINO 5W30 - GRANEL Finalidade: SEC. SAÚDE: REVISÃO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO VÉICULO SPRINTER JBA-4I13 47,00 564,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2023 ANEL VEDAÇÃO A 14X20 DIN 7603 ALUM. KIT FILTROS OLEO GENUINO 5W30 - GRANEL Finalidade: SEC. SAÚDE: REVISÃO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO VÉICULO SPRINTER JBA-4I13 1.765,01
28/02/2023 TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE 1.765,01
03/03/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 216/2023 SAVAR SA VEICULOS - 3565 1.765,01
TOTAL 1.765,01 1.765,01 1.765,01
SALDO A PAGAR 0,00