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Última atualização realizada em 06/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2184 Data de lançamento: 16/02/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.03 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 02UN - ROLAMENTO CUBO TRASEIRO R$ 638,00, 01UN - MOLA TRUCK R$350,00, 01UN - UNIAO INSTANTANEA 6X6 FERRO R$22,00, 01UN - CALÇO LEV. MOLEJO DO TRUCK 80X40 R$115,00, 02UN - ARRUELA DENTADA TRAVA ARANHA R$30,00, 03KG - GRAXA R$132,00, 01JG - LONA FREIO R$330,00, 01UN - MOLA TRUCK 80X12MM R$350,00, 02UN - JUNTO CUBO R$16,00, 02UN - PARAFUSO 10X120MM AÇO 8.8 R$ 28,00, 01UN - FILTRO SEPARADOR R$106,00, 01UN - CLIMATIZADOR R$1.380,00, 02UN - P 176.000,12 4.901,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2023 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 02UN - ROLAMENTO CUBO TRASEIRO R$ 638,00, 01UN - MOLA TRUCK R$350,00, 01UN - UNIAO INSTANTANEA 6X6 FERRO R$22,00, 01UN - CALÇO LEV. MOLEJO DO TRUCK 80X40 R$115,00, 02UN - ARRUELA DENTADA TRAVA ARANHA R$30,00, 03KG - GRAXA R$132,00, 01JG - LONA FREIO R$330,00, 01UN - MOLA TRUCK 80X12MM R$350,00, 02UN - JUNTO CUBO R$16,00, 02UN - PARAFUSO 10X120MM AÇO 8.8 R$ 28,00, 01UN - FILTRO SEPARADOR R$106,00, 01UN - CLIMATIZADOR R$1.380,00, 02UN - PATIM SAPATA DE FREIO R$458,00, 02UN - PORCA 10MM R$6,50, 04UN - MOLA DUPLA R$75,20, 208UN - REBITE PARA LONAS DE FREIO R$72,80, 02UN - RETENTOR CUBO R$39,60, 01UN - ADESIVO COLA PARA JUNTA MOTORES R$19,00, 01UN - PINO DE CENTRO M12X10 R$22,00, 01UN - FILTRO COMBUSTIVEL R$39,00, 01JG - LONA DE FREIO R$395,00, 01UN - FILTRO DE AR R$189,00, 02UN - ABRAÇADEIRA FILTRO AR R$80,00, 01UN - PORCA 12MM R$8,00 Finalidade: CAMINHÃO VW17.220 CPG 7449 (ÁGUA) 4.901,10
16/02/2023 LIQ NOTA 019.805 4.901,10
08/03/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2184/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 4.901,10
TOTAL 4.901,10 4.901,10 4.901,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.