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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2200 Data de lançamento: 16/02/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: VIAS PÚBLICAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSTRUCAO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.20 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PAVIMENTAÇÃO, S/ FRETE 2.126,65 425,33
7.00 MEIO FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP. 1M, 30X10/12CM Finalidade: RUA 17 - BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA - NUCLEO 5 (ORÇAMENTO BASEADO NO PRAGRAMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SINAPI) 40,02 280,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2023 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PAVIMENTAÇÃO, S/ FRETE MEIO FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP. 1M, 30X10/12CM Finalidade: RUA 17 - BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA - NUCLEO 5 (ORÇAMENTO BASEADO NO PRAGRAMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SINAPI) 705,47
16/02/2023 liq nota 045.363.173 705,47
08/03/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2200/2023 DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048 705,47
TOTAL 705,47 705,47 705,47
SALDO A PAGAR 0,00