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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: UNIAO GUINCHOS FW EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2221 Data de lançamento: 17/02/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE TRANSPORTE Finalidade: SEC. SAÚDE: CHEV/SPIN 1.8 IVL-4487: APRESENTOU PROBLEMAS MECÂNICOS, NA CIDADE DE AMESTISTA DO SUL - RS, O MESMO FAZIA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE ERECHIM-RS 280,00 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2023 SERVIÇO DE TRANSPORTE Finalidade: SEC. SAÚDE: CHEV/SPIN 1.8 IVL-4487: APRESENTOU PROBLEMAS MECÂNICOS, NA CIDADE DE AMESTISTA DO SUL - RS, O MESMO FAZIA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE ERECHIM-RS 280,00
17/02/2023 LIQ NOTA 138 280,00
21/03/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2221/2023 UNIAO GUINCHOS FW EIRELI - 101670 280,00
TOTAL 280,00 280,00 280,00
SALDO A PAGAR 0,00