Exercício: 2023 | |
Nome do Credor: RONALDO ZATTI |
Número do empenho: | 2226 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 67 / 2022 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
8.00 | GEOMETRIA COMPLETA (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) - GEOMETRIA COMPLETA (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) | 69,30 | 554,40 |
13.00 | BALANCEAMENTO COMPLETO (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) - BALANCEAMENTO COMPLETO (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) | 39,00 | 507,00 |
25.00 | MONTAGEM/DESMONTAGEM PARA PNEU DE CARRO PICK-UP - MONTAGEM/DESMONTAGEM PARA PNEU DE CARRO PICK-UP Finalidade: MICROONIBUS IZL-7H57, SPIN IVL-4487, SIENA IYJ-5812, DOBLO IRE-8388, SIENA IQL-1455, GOL IWW-1830, CITROEN IXA-4548 , SPIN 1.8 IVL-4487, SIENA IYJ-5812, CRONOS BRANCO JBC 5F66 | 14,00 | 350,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
22/02/2023 | GEOMETRIA COMPLETA (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) - GEOMETRIA COMPLETA (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) BALANCEAMENTO COMPLETO (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) - BALANCEAMENTO COMPLETO (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) MONTAGEM/DESMONTAGEM PARA PNEU DE CARRO PICK-UP - MONTAGEM/DESMONTAGEM PARA PNEU DE CARRO PICK-UP Finalidade: MICROONIBUS IZL-7H57, SPIN IVL-4487, SIENA IYJ-5812, DOBLO IRE-8388, SIENA IQL-1455, GOL IWW-1830, CITROEN IXA-4548 , SPIN 1.8 IVL-4487, SIENA IYJ-5812, CRONOS BRANCO JBC 5F66 | 1.411,40 | ||
22/02/2023 | LIQ NOTA 586 | 1.411,40 | ||
21/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2226/2023 RONALDO ZATTI - 99687 | 1.383,03 | ||
21/03/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 2226/2023 | 28,37 | ||
TOTAL | 1.411,40 | 1.411,40 | 1.411,40 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
---|---|---|---|---|
ISS FORNECEDORES | 21/03/2023 | 28,37 | Lançada | |
TOTAL | 28,37 |