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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2548 Data de lançamento: 22/02/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL- IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO FEV 2023 1.157,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2023 FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO FEV 2023 1.157,18
22/02/2023 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 02/2023 1.157,18
24/02/2023 Pagamento de Empenho 2548/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 024 1.157,18
TOTAL 1.157,18 1.157,18 1.157,18
SALDO A PAGAR 0,00