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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 267 Data de lançamento: 16/01/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ELEMENTO FILTRA 73,92 73,92
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 25,65 25,65
1.00 KIT CAR CONVENI 57,66 57,66
1.00 LIMPADOR SISTEM 55,00 55,00
34.00 OLEO MOTOR - OLEO MOTOR 5,10 173,40
1.00 FILTRO OLEO MOT 54,88 54,88
1.00 INTER CLEAN LIMPA INTERIORES 500ML 88,79 88,79
1.00 VISION CRISTALIZADOR DE VIDRO 30ML 36,60 36,60
1.00 FILTRO ANTI POLEN EVO Finalidade: REVISÃO DO VEÍCULO CRONOS BRANCO JBC 5F54 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2023 ELEMENTO FILTRA FILTRO COMBUSTIVEL KIT CAR CONVENI LIMPADOR SISTEM OLEO MOTOR - OLEO MOTOR FILTRO OLEO MOT INTER CLEAN LIMPA INTERIORES 500ML VISION CRISTALIZADOR DE VIDRO 30ML FILTRO ANTI POLEN EVO Finalidade: REVISÃO DO VEÍCULO CRONOS BRANCO JBC 5F54 610,90
16/01/2023 LIQ NT 84736 610,90
09/02/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 267/2023 MARINA VEICULOS LTDA - 498 610,90
TOTAL 610,90 610,90 610,90
SALDO A PAGAR 0,00