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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CAIXA ESTADUAL S.A-AGENCIA FOMENTO/RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2706 Data de lançamento: 23/02/2023
Tipo de empenho: PRINCIPAL FINANCIAMENTO BADESUL - CONTRATO 006/201
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
Conta de Despesa: 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa: FINANCIAMENTO BADESUL CONTRATO 06/2018
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO CONTRATO COM BADESUL 06/2018 41.553,29 41.553,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2023 AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO CONTRATO COM BADESUL 06/2018 41.553,29
23/02/2023 AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO CONTRATO COM BADESUL 06/2018 41.553,29
23/02/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2706/2023 CAIXA ESTADUAL S.A-AGENCIA FOMENTO/RS - 42710 41.553,29
TOTAL 41.553,29 41.553,29 41.553,29
SALDO A PAGAR 0,00