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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2729 Data de lançamento: 23/02/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: DESPESAS DO CRAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TARIFA TELEFÔNICA 3744-6131 DO CRAS (CURSOS)MES 02/2023 255,84 255,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2023 TARIFA TELEFÔNICA 3744-6131 DO CRAS (CURSOS)MES 02/2023 255,84
23/02/2023 TARIFA TELEFÔNICA 3744-6131 DO CRAS (CURSOS)MES 02/2023 255,84
08/03/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2729/2023 BRASIL TELECOM S/A - 3820 255,84
TOTAL 255,84 255,84 255,84
SALDO A PAGAR 0,00