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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2854 Data de lançamento: 24/02/2023
Tipo de empenho: DIVIDA PRO TRANSPORTE PAC2 - PRINCIPAL
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
Conta de Despesa: 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa: PRO-TRANSPORTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO 399.722-57 DO PRÓ-TRANSPORTE.PARCELA 27/178 14.023,79 14.023,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2023 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO 399.722-57 DO PRÓ-TRANSPORTE.PARCELA 27/178 14.023,79
24/02/2023 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO 399.722-57 DO PRÓ-TRANSPORTE.PARCELA 27/178 14.023,79
15/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2854/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1177 14.023,79
TOTAL 14.023,79 14.023,79 14.023,79
SALDO A PAGAR 0,00