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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3006 Data de lançamento: 28/02/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 Pneus novos 215/75R16, com selo imetro, - Pneus novos 215/75R16, com selo imetro, 644,77 5.158,16
4.00 Pneus novos 185/70R14, com selo imetro, 381,94 1.527,76
6.00 Pneus novos 205/60R16, com selo imetro, - Pneus novos 205/60R16, com selo imetro, Finalidade: SEC. EDUCAÇÃO/ALMOXARIFADO 415,34 2.492,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2023 Pneus novos 215/75R16, com selo imetro, - Pneus novos 215/75R16, com selo imetro, Pneus novos 185/70R14, com selo imetro, Pneus novos 205/60R16, com selo imetro, - Pneus novos 205/60R16, com selo imetro, Finalidade: SEC. EDUCAÇÃO/ALMOXARIFADO 9.177,96
27/03/2023 MARIA CRISTINA AITA - SEC. INTERINA 9.177,96
28/03/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3006/2023 DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA - 108100 9.067,82
28/03/2023 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3006/2023 110,14
TOTAL 9.177,96 9.177,96 9.177,96
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 28/03/2023 110,14 Lançada
TOTAL   110,14