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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DENTAL SUL AMERICANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3007 Data de lançamento: 28/02/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL Finalidade: ESF SANTO ANTÔNIO E POSTO DE SAÚDE CENTRAL: MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA FAZER RESTAURAÇÕES 170,00 510,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2023 ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL Finalidade: ESF SANTO ANTÔNIO E POSTO DE SAÚDE CENTRAL: MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA FAZER RESTAURAÇÕES 510,00
31/03/2023 TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE 340,00
05/04/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3007/2023 - REF. ABRIL/2023 DENTAL SUL AMERICANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 100890 340,00
09/05/2023 TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE 170,00
30/05/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3007/2023 - REF. MAIO/2023 DENTAL SUL AMERICANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 100890 170,00
TOTAL 510,00 510,00 510,00
SALDO A PAGAR 0,00