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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RENATO GRUENEVALD KREITMEIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 3043 Data de lançamento: 28/02/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á TORRES-RS NOS DIAS 03 Á 05 MARÇO/2023 ACOMPANHAR EQUIPES DO MUNICÍPIO NAS FINAIS DO CIRCUÍTO VERÃO SESC/2023. 1.164,00 1.164,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2023 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á TORRES-RS NOS DIAS 03 Á 05 MARÇO/2023 ACOMPANHAR EQUIPES DO MUNICÍPIO NAS FINAIS DO CIRCUÍTO VERÃO SESC/2023. 1.164,00
28/02/2023 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á TORRES-RS NOS DIAS 03 Á 05 MARÇO/2023 ACOMPANHAR EQUIPES DO MUNICÍPIO NAS FINAIS DO CIRCUÍTO VERÃO SESC/2023. 1.164,00
03/03/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3043/2023 RENATO GRUENEVALD KREITMEIER - 89805 1.164,00
TOTAL 1.164,00 1.164,00 1.164,00
SALDO A PAGAR 0,00