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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MED PHARMA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3175 Data de lançamento: 03/03/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS FEDERAIS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: DESPESAS COM FARMACÊUTICAS DA- UPA
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
152.00 Farmacêutico, 40 horas semanais, 12 meses 46,15 7.014,80
672.00 Técnico em Farmácia, 24 horas por dia, 7 dias da semana, 12 meses 23,10 15.523,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2023 Farmacêutico, 40 horas semanais, 12 meses Técnico em Farmácia, 24 horas por dia, 7 dias da semana, 12 meses 22.538,00
03/03/2023 LIQUIDADO CFE NFSE:CONFORME NFS Nº 056/2023, POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA. 22.538,00
08/03/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3175/2023 MED PHARMA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - 107586 21.638,73
08/03/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3175/2023 899,27
TOTAL 22.538,00 22.538,00 22.538,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 08/03/2023 899,27 Lançada
TOTAL   899,27