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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SANDRO AIRES CERUTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3188 Data de lançamento: 06/03/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 Á 10 DE MARÇO/2023 EM REUNIÃO NA CORSAN,SECRETARIAS DE ESTODO,DNIT E,AGENDA CDM DEPUTADO BETO FANTINES 1.455,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2023 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 Á 10 DE MARÇO/2023 EM REUNIÃO NA CORSAN,SECRETARIAS DE ESTODO,DNIT E,AGENDA CDM DEPUTADO BETO FANTINES 1.455,00
06/03/2023 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 Á 10 DE MARÇO/2023 EM REUNIÃO NA CORSAN,SECRETARIAS DE ESTODO,DNIT E,AGENDA CDM DEPUTADO BETO FANTINES 1.455,00
08/03/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3188/2023 SANDRO AIRES CERUTTI - 84645 1.455,00
TOTAL 1.455,00 1.455,00 1.455,00
SALDO A PAGAR 0,00