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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082

Dados do Empenho
Número do empenho: 3328 Data de lançamento: 09/03/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 RECARGA DE TINTA PRETA EPSON ECOTANQUE 68,00 680,00
8.00 RECARGA DE TINTA AZUL EPSON ECOTANQUE 60,00 480,00
8.00 RECARGA DE TINTA AMARELA EPSON ECOTANQUE - RECARGA DE TINTA AMARELA EPSON ECOTANQUE 60,00 480,00
8.00 RECARGA DE TINTA VERMELHA EPSON ECOTANQUE 60,00 480,00
4.00 RECARGA DE PÓ P TONER HP CE285 Finalidade: SEC.MUN.DE SAÚDE 70,00 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2023 RECARGA DE TINTA PRETA EPSON ECOTANQUE RECARGA DE TINTA AZUL EPSON ECOTANQUE RECARGA DE TINTA AMARELA EPSON ECOTANQUE - RECARGA DE TINTA AMARELA EPSON ECOTANQUE RECARGA DE TINTA VERMELHA EPSON ECOTANQUE RECARGA DE PÓ P TONER HP CE285 Finalidade: SEC.MUN.DE SAÚDE 2.400,00
09/03/2023 LIQ NOTA 1143 2.400,00
24/03/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3328/2023 BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445 2.400,00
TOTAL 2.400,00 2.400,00 2.400,00
SALDO A PAGAR 0,00