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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3342 Data de lançamento: 10/03/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CÂMERA INTELBRAS FULLHD 1120 CAIXA SX 290,00 290,00
1.00 CAIXA SX 15,00 15,00
25.00 MTS CABO CABO CFTV - MTS CABO CABO CFTV 3,00 75,00
1.00 MAO DE OBRA INSTALAÇAO Finalidade: SEC. SAÚDE: MONITORAMENTO DO SETOR DE ALMOXERIFADO 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2023 CÂMERA INTELBRAS FULLHD 1120 CAIXA SX CAIXA SX MTS CABO CABO CFTV - MTS CABO CABO CFTV MAO DE OBRA INSTALAÇAO Finalidade: SEC. SAÚDE: MONITORAMENTO DO SETOR DE ALMOXERIFADO 440,00
16/03/2023 LIQ EMPENHO 440,00
16/03/2023 ESTORNO LIQ EMPENHO -440,00
16/03/2023 CANCELADO MATERIAL COM MÃO DE OBRA JUNTOS ORDEM. -440,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00