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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3376 Data de lançamento: 10/03/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: 759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFLETOR LED SLIM 100W 6500K 159,41 159,41
1.00 CHUVEIRO HYDRA ND 7.700W 110,59 110,59
1.00 JOELHO ESGOTO 90º 75MM 8,05 8,05
6.00 TUBO ESGOTO 75MM 19,06 114,36
1.00 ADESIVO PVC 17GR 4,28 4,28
1.00 REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 32MM 24,93 24,93
1.00 TE SOLDÁVEL 90º 32MM Finalidade: CORPO DOS BOMBEIROS 6,40 6,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2023 REFLETOR LED SLIM 100W 6500K CHUVEIRO HYDRA ND 7.700W JOELHO ESGOTO 90º 75MM TUBO ESGOTO 75MM ADESIVO PVC 17GR REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 32MM TE SOLDÁVEL 90º 32MM Finalidade: CORPO DOS BOMBEIROS 428,02
27/03/2023 ADRIANE WEBWER FIORAVANTI - SEGUNDO SARGENTO AUXILAI DO COMANDANTE 428,02
05/04/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3376/2023 TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP - 45142 428,02
TOTAL 428,02 428,02 428,02
SALDO A PAGAR 0,00