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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072

Dados do Empenho
Número do empenho: 3501 Data de lançamento: 14/03/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
98.50 TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2023 para contratação de microempreendedor individual - MEI para prestação de Serviços de Pedreiro,para atender as necessidades das Secretarias deste município, conforme ordem de serviço nº 03/2023, na rua Julio de Castilho bairro Fátima. 20,34 2.003,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2023 TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2023 para contratação de microempreendedor individual - MEI para prestação de Serviços de Pedreiro,para atender as necessidades das Secretarias deste município, conforme ordem de serviço nº 03/2023, na rua Julio de Castilho bairro Fátima. 2.003,49
14/03/2023 LIQUIDADO POR PAULO TIGGEMANN SECRETÁRIO DE OBRAS. 2.003,49
24/03/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3501/2023 PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 - 102342 2.003,49
TOTAL 2.003,49 2.003,49 2.003,49
SALDO A PAGAR 0,00