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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3512 Data de lançamento: 14/03/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 HIGIENIZAÇÃO/INTERCLEAN/OXISAN. 60,00 60,00
1.00 ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO 150,00 150,00
1.00 4 REVISÃO MECANICA FLEX/ 2 LAVAGEM DE VEICULOS Finalidade: SECRETARIA DE OBRAS: REVISÃO OBRIGATÓRIA 312,00 312,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2023 HIGIENIZAÇÃO/INTERCLEAN/OXISAN. ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO 4 REVISÃO MECANICA FLEX/ 2 LAVAGEM DE VEICULOS Finalidade: SECRETARIA DE OBRAS: REVISÃO OBRIGATÓRIA 522,00
22/03/2023 PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS 522,00
29/03/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3512/2023 MARINA VEICULOS LTDA - 498 481,28
29/03/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3512/2023 15,66
29/03/2023 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3512/2023 25,06
TOTAL 522,00 522,00 522,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 29/03/2023 15,66 Lançada
IRRF - LIVRE 29/03/2023 25,06 Lançada
TOTAL   40,72