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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DENTAL SHOW - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E

Dados do Empenho
Número do empenho: 3517 Data de lançamento: 14/03/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 65 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 BABADOR DESCARTÁVEL ODONTOLÓGICO. Características: Indicado para proteger o paciente durante procedimentos odontológicos. Absorvível, resistente, proteção, segura, prático, com 2 camadas, sem adesivo, dimensões 33cmx47cm. Apresentação: embalagem com 100 unidades. Finalidade: SECRETARIA DE SAÚDE: UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 15,21 760,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2023 BABADOR DESCARTÁVEL ODONTOLÓGICO. Características: Indicado para proteger o paciente durante procedimentos odontológicos. Absorvível, resistente, proteção, segura, prático, com 2 camadas, sem adesivo, dimensões 33cmx47cm. Apresentação: embalagem com 100 unidades. Finalidade: SECRETARIA DE SAÚDE: UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 760,50
13/04/2023 TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE 182,52
14/04/2023 RAFAEL BURESESKA - ENFERMEIRO 577,98
19/04/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3517/2023 - REF. ABRIL/2023 DENTAL SHOW - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME - 98717 182,52
10/05/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3517/2023 - REF. ABRIL/2023 DENTAL SHOW - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME - 98717 571,04
10/05/2023 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3517/2023 6,94
TOTAL 760,50 760,50 760,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 10/05/2023 6,94 1016/2023 Lançada
TOTAL   6,94