| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDA WIECZOREK |
| Número do empenho: | 3767 | Data de lançamento: | 21/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESTITUIÇÃO REFERENTE COBRANÇA DE GASTOS RELATIVOS AO FASSM/UNIMED,QUE FORAM LANÇADOS DE FORMA ERRÔNEA. | 578,56 | 578,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2023 | RESTITUIÇÃO REFERENTE COBRANÇA DE GASTOS RELATIVOS AO FASSM/UNIMED,QUE FORAM LANÇADOS DE FORMA ERRÔNEA. | 578,56 | ||
| 21/03/2023 | RESTITUIÇÃO REFERENTE COBRANÇA DE GASTOS RELATIVOS AO FASSM/UNIMED,QUE FORAM LANÇADOS DE FORMA ERRÔNEA. | 578,56 | ||
| 24/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3767/2023 FERNANDA WIECZOREK - 91776 | 578,56 | ||
| TOTAL | 578,56 | 578,56 | 578,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||