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Última atualização realizada em 06/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3806 Data de lançamento: 22/03/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.03 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 02UN - LAMPADA H1 12V 55W R$90,00, 02UN - BATENTE MOLA DIANTEIRO R$178,00, 3 MT - FIO 1MM PRETO R$10,50, 3UN - OLEO TOP TURBO 15W40 R$345,00, 01UN - LAMPADA LED 12V 4W R$6,50, 0,50MT - CABO BATERIA 50MM R$44,50, 01UN - FILTRO OLEO LUB. R$129,00, 02UN - TERMINAL DE BATERIA R$50,00, 01UN - PINO DE CENTRO R$15,00, 01UN - BATERIA 150AH R$990,00, 01UN - CHICOTE 2 VIAS LANTERNA SINALEIRA R$18,00, 02UN - GRAMPO MOLA R$76,00, 02UN - BUCHA CENTR 248.000,16 7.873,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2023 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 02UN - LAMPADA H1 12V 55W R$90,00, 02UN - BATENTE MOLA DIANTEIRO R$178,00, 3 MT - FIO 1MM PRETO R$10,50, 3UN - OLEO TOP TURBO 15W40 R$345,00, 01UN - LAMPADA LED 12V 4W R$6,50, 0,50MT - CABO BATERIA 50MM R$44,50, 01UN - FILTRO OLEO LUB. R$129,00, 02UN - TERMINAL DE BATERIA R$50,00, 01UN - PINO DE CENTRO R$15,00, 01UN - BATERIA 150AH R$990,00, 01UN - CHICOTE 2 VIAS LANTERNA SINALEIRA R$18,00, 02UN - GRAMPO MOLA R$76,00, 02UN - BUCHA CENTRO BARRA ESTABILIZADOR R$124,00, 02UN - LAMPADA 12V R$17,00, 02UN - PARAFUSO 16X120MM R$38,00, 01UN - SOQUETE ISOLADO PARA PAINEL R$9,80, 01UN - CHICOTE 3 VIAS P/ LANTERNA R$14,00, 04UN - PORCA DUPLA R$34,00, 06UN - BUCHA DE MOLA SILENCIOSA TRAS. R$882,00, 02UN - TERMINAL DE ENCAIXE R$2,70, 02UN - PORCA 16MM TRAVANTE R$24,00, 01UN - SOQUETE UNIV. R$22,00, 02UN - LAMPADA BASE DE VIDRO 12V R$12,00, 01UN - FITA ISOLANTE R$4,50, 06UN - FUSIVEL LAMINA 15AH R$8,10, 01UN - MOLA MESTRE TRASEIRA R$692,00, 04UN - ARRUELA 16MM LISA R$15,20, 04UN - PIVO SUSPENSÃO DIANTEIRA R$948,00, 01UN - PARAFUSO 8X100MM R$10,00, 02UN - ARRUELA 8MM LISA R$1,60, 02UN - CRUZETA R$478,00, 01UN - PORCA 8MM TRAVANTE R$2,00, 02UN - JG PASTILHA DE FREIOS R$854,00, 01UN - ROLAMENTO R$381,00, 01UN - CORREIA MOTOR R$189,00, 02UN- ROLAMENTO ALTERNADOR R$204,00, 01UN - EXTRATOR ALTERNADOR R$527,00, 01UN- REGULADOR R$427,00 Finalidade: MICRO ONIBUS IVECO IRO-7824 7.873,40
22/03/2023 LIQ NOTA 019.953 7.873,40
04/04/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3806/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 7.873,40
TOTAL 7.873,40 7.873,40 7.873,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.