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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RICARDO LUIZ TONELLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3841 Data de lançamento: 22/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 Á 22 DE MARÇO/2023 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DE CURSOS.VEÍCULO PLACAS IXQ-7560 249,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2023 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 Á 22 DE MARÇO/2023 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DE CURSOS.VEÍCULO PLACAS IXQ-7560 249,20
22/03/2023 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 Á 22 DE MARÇO/2023 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPREM DE CURSOS.VEÍCULO PLACAS IXQ-7560 249,20
28/03/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3841/2023 RICARDO LUIZ TONELLO - 42428 249,20
TOTAL 249,20 249,20 249,20
SALDO A PAGAR 0,00