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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3861 Data de lançamento: 22/03/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: RECAPAGENS/RECAUCHUT.VULCANIZ.
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 25 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
13.00 RECAPAGEM PNEUS 275/80R22,5 - RECAPAGEM PNEUS 275/80R22,5 715,00 9.295,00
4.00 VULCANIZAÇÃO PNEU 275/80R22,5 - VULCANIZAÇÃO PNEU 275/80R22,5 Finalidade: SEC. OBRAS/ALMOXARIFADO 297,00 1.188,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2023 RECAPAGEM PNEUS 275/80R22,5 - RECAPAGEM PNEUS 275/80R22,5 VULCANIZAÇÃO PNEU 275/80R22,5 - VULCANIZAÇÃO PNEU 275/80R22,5 Finalidade: SEC. OBRAS/ALMOXARIFADO 10.483,00
28/03/2023 PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS 10.483,00
03/04/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3861/2023 GUERRA PNEUS LTDA - 101737 10.483,00
TOTAL 10.483,00 10.483,00 10.483,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.