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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DR PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3862 Data de lançamento: 22/03/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: RECAPAGENS/RECAUCHUT.VULCANIZ.
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 25 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 RECAPAGEM PNEUS 215/75R17.5 - RECAPAGEM PNEUS 215/75R17.5 459,00 1.836,00
2.00 VULCANIZAÇÃO PNEU 215/75R17.5 - VULCANIZAÇÃO PNEU 215/75R17.5 Finalidade: SEC. EDUCAÇÃO/ ALMOXARIFADO 198,00 396,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2023 RECAPAGEM PNEUS 215/75R17.5 - RECAPAGEM PNEUS 215/75R17.5 VULCANIZAÇÃO PNEU 215/75R17.5 - VULCANIZAÇÃO PNEU 215/75R17.5 Finalidade: SEC. EDUCAÇÃO/ ALMOXARIFADO 2.232,00
11/04/2023 MARIA CRISTINA AITA - SEC. INTERINA 2.232,00
13/04/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3862/2023 DR PNEUS LTDA - 108506 2.232,00
TOTAL 2.232,00 2.232,00 2.232,00
SALDO A PAGAR 0,00