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Última atualização realizada em 13/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EMPORIO SANTA FE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4471 Data de lançamento: 28/03/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: ESCOLAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1500.00 Borracha branca natural,macia, suave, aplicável sobre diversos tipos de superfície e para qualquer graduação de grafite.Apaga lápis e lapiseira, tamanho de 3,3 x 2,3 x 0,07cm, marca e pais de origem gravados na propria borracha. - Borracha branca natural,macia, suave, aplicável sobre diversos tipos de superfície e para qualquer graduação de grafite.Apaga lápis e lapiseira, tamanho de 3,3 x 2,3 x 0,07cm, marca e pais de origem gravados na propria borracha. Finalidade: ENSINO FUNDAMENTAL 0,65 975,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2023 Borracha branca natural,macia, suave, aplicável sobre diversos tipos de superfície e para qualquer graduação de grafite.Apaga lápis e lapiseira, tamanho de 3,3 x 2,3 x 0,07cm, marca e pais de origem gravados na propria borracha. - Borracha branca natural,macia, suave, aplicável sobre diversos tipos de superfície e para qualquer graduação de grafite.Apaga lápis e lapiseira, tamanho de 3,3 x 2,3 x 0,07cm, marca e pais de origem gravados na propria borracha. Finalidade: ENSINO FUNDAMENTAL 975,00
31/03/2023 MARIA CRISTINA AITA - SEC.INTERINA DA EDUCAÇÃO 975,00
04/04/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4471/2023 EMPORIO SANTA FE LTDA - 107893 975,00
TOTAL 975,00 975,00 975,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.