Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4626 |
Data de lançamento: |
29/03/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
24 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
424.04 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: AS. SOCIAL: AIRCROSS IXF-7485 - Conselho Tutelar, FIAT DOBLO IYN-0890 - Cras, GOL 1.0 IRN-7530 - CRAS, SPIN JAH6J29 - Smash |
4,97 |
2.107,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/03/2023 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: AS. SOCIAL: AIRCROSS IXF-7485 - Conselho Tutelar, FIAT DOBLO IYN-0890 - Cras, GOL 1.0 IRN-7530 - CRAS, SPIN JAH6J29 - Smash |
2.107,46 |
|
|
29/03/2023 |
LIQ NOTA 045.293 |
|
2.107,46 |
|
12/04/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4626/2023
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 |
|
|
2.107,46 |
TOTAL |
2.107,46 |
2.107,46 |
2.107,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.