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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4765 Data de lançamento: 31/03/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GEOMETRIA 60,00 60,00
1.00 HIGIENIZAÇÃO AR COND. 40,00 40,00
1.00 LIMPEZA TBI 20,00 20,00
1.00 QUINTA REVISÃO 289,90 289,90
1.00 PROTEÇÃO VERNIZ MOT. 25,00 25,00
1.00 LIMPA BICO FLEX 10,00 10,00
1.00 BALANCEAMENTO COMERCIAIS Finalidade: SPIN JAH6J29 - Smash 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2023 GEOMETRIA HIGIENIZAÇÃO AR COND. LIMPEZA TBI QUINTA REVISÃO PROTEÇÃO VERNIZ MOT. LIMPA BICO FLEX BALANCEAMENTO COMERCIAIS Finalidade: SPIN JAH6J29 - Smash 494,90
31/03/2023 LIQ NOTA 11247 494,90
14/04/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4765/2023 CARAZINHO VEICULOS LTDA - 3946 456,29
14/04/2023 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4765/2023 23,76
14/04/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4765/2023 14,85
TOTAL 494,90 494,90 494,90
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 14/04/2023 23,76 Lançada
ISS FORNECEDORES 14/04/2023 14,85 Lançada
TOTAL   38,61