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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AMAURI DOS SANTOS DALL PASS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4783 Data de lançamento: 03/04/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 Á 11 DE ABRIL/2023 PARTICIPAR DE CURSOS DE ESOCIAL 1a Á 4a FASE E DCTFWEB E GERAÇÃO DO DARF NA DPM 1.335,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2023 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 Á 11 DE ABRIL/2023 PARTICIPAR DE CURSOS DE ESOCIAL 1a Á 4a FASE E DCTFWEB E GERAÇÃO DO DARF NA DPM 1.335,00
03/04/2023 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 Á 11 DE MARÇO/2023 PARTICIPAR DE CURSOS DE ESOCIAL 1a Á 4a FASE E DCTFWEB E GERAÇÃO DO DARF NA DPM 1.335,00
05/04/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4783/2023 AMAURI DOS SANTOS DALL PASS - 94049 1.335,00
TOTAL 1.335,00 1.335,00 1.335,00
SALDO A PAGAR 0,00