Exercício: 2023 | |
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
Número do empenho: | 4904 | Data de lançamento: | 04/04/2023 | ||
Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
Natureza da despesa: | PECAS | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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0.03 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - MOLA TERCEIRA PARABOLICA R$1.120,00, 02UN - ALGEMA MOLA DIANTEIRA R$458,00, 01UN - PARAFUSO 10X30MM R$5,75, 01UN - MOLA SEGUNDA DIANTEIRA R$1.480,00, 02UN - BUCHA BARRA ESTABILIZADORA R$70,00, 02UN - PARAFUSO 10X140MM R$30,00, 02UN - ARRUELA 10MM LISA R$1,70, 06UN - PINO DE MOLA DIANTEIRO R$390,00, 01UN - ARRUELA PRESSÃO 10MM R$0,75, 02UN - PORCA 10MM TRAVANTE R$6,50, 01UN - SUPORTE DE MOLA DIANTEIRO R$670,00, 04UN - BUCHA DE MOL | 176.000,12 | 4.803,20 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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04/04/2023 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - MOLA TERCEIRA PARABOLICA R$1.120,00, 02UN - ALGEMA MOLA DIANTEIRA R$458,00, 01UN - PARAFUSO 10X30MM R$5,75, 01UN - MOLA SEGUNDA DIANTEIRA R$1.480,00, 02UN - BUCHA BARRA ESTABILIZADORA R$70,00, 02UN - PARAFUSO 10X140MM R$30,00, 02UN - ARRUELA 10MM LISA R$1,70, 06UN - PINO DE MOLA DIANTEIRO R$390,00, 01UN - ARRUELA PRESSÃO 10MM R$0,75, 02UN - PORCA 10MM TRAVANTE R$6,50, 01UN - SUPORTE DE MOLA DIANTEIRO R$670,00, 04UN - BUCHA DE MOLA DIANTEIRA R$356,00, 01UN - PINO DE CENTRO 1/2 X 6 R$22,00, 01UN - PORCA DUPLA SX 1/2 R$3,50, 01UN - FILTRO DE AR R$189,00 Finalidade: CAMINHÃO FORD/CARGO 1723 - IVY5904 | 4.803,20 | ||
04/04/2023 | LIQ NOTA 020.034 | 4.803,20 | ||
12/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4904/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 4.803,20 | ||
TOTAL | 4.803,20 | 4.803,20 | 4.803,20 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |