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Última atualização realizada em 06/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4907 Data de lançamento: 04/04/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
22.00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES . 55,92 1.230,24
3.00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO Finalidade: CAMINHÃO MERCEDES (PAC 2) IVK-7G58: SERVIÇO DE REVISÃO E TROCA DE PEÇAS NO SISTEMA DE FREIOS, SERVIÇO DE VALVULAS DE AR, SERVIÇO DE TORNO TAMBOR DE FREIOS 125,00 375,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2023 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES . SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO Finalidade: CAMINHÃO MERCEDES (PAC 2) IVK-7G58: SERVIÇO DE REVISÃO E TROCA DE PEÇAS NO SISTEMA DE FREIOS, SERVIÇO DE VALVULAS DE AR, SERVIÇO DE TORNO TAMBOR DE FREIOS 1.605,24
04/04/2023 LIQ NOTA 013.770 1.605,24
14/04/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4907/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 1.605,24
TOTAL 1.605,24 1.605,24 1.605,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.