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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4908 Data de lançamento: 04/04/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.03 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - TAMBOR DE FREIO TRASEIRO R$1.180,00, 02UN - CUICA DE FREIO TRASEIRA R$1.578,00, 02JG - LONA DE FREIO R$640,00 01UN - TRAVA PINO R$16,00, 01UN - VALVULA 6 VIAS R$1.290,00, 04KG - GRAXA R$176,00, 104UN - REBITE PARA LONAS DE FREIO R$36,40, 04UN - RETENTOR TRASEIRO R$556,00, 08UN - MOLA PATIM FREIO R$232,00, 04UN - TRAVA ARANHA CUBO R$104,00 Finalidade: CAMINHÃO MERCEDES (PAC 2) IVK-7G58 176.000,12 5.808,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2023 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - TAMBOR DE FREIO TRASEIRO R$1.180,00, 02UN - CUICA DE FREIO TRASEIRA R$1.578,00, 02JG - LONA DE FREIO R$640,00 01UN - TRAVA PINO R$16,00, 01UN - VALVULA 6 VIAS R$1.290,00, 04KG - GRAXA R$176,00, 104UN - REBITE PARA LONAS DE FREIO R$36,40, 04UN - RETENTOR TRASEIRO R$556,00, 08UN - MOLA PATIM FREIO R$232,00, 04UN - TRAVA ARANHA CUBO R$104,00 Finalidade: CAMINHÃO MERCEDES (PAC 2) IVK-7G58 5.808,40
04/04/2023 LIQ NOTA 020.032 5.808,40
14/04/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4908/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 5.808,40
TOTAL 5.808,40 5.808,40 5.808,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.