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Última atualização realizada em 06/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4910 Data de lançamento: 04/04/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.04 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 02UN- TAMBOR DE FREIO R$2.160,00, 10UN- REBITE 4,8X25MM R$4,50, 01UN - PARAFUSO 10X30MM R$5,75, 01UN -ADESIVO COLA PARA JUNTA MOTORES R$19,00, 02KG - GRAXA R$88,00, 01JG - LONA FREIO R$330,00, 01UN - FLEXIVEL R$120,00, 02UN - PARAFUSO 16X50MM R$19,60, 01UN - KIT PISTOLA ALUMINIO R$87,00, 01UN- MOLDURA FAROL LD PARACHOQUE R$195,00, 02UN - TRAVA ARANHA CUBO R$58,00, 02UN - ARRUELA 10MM LISA R$1,70, 03UN- ROLAMENTO CUBO R$1.455,00, 01UN - 176.000,12 7.543,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2023 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 02UN- TAMBOR DE FREIO R$2.160,00, 10UN- REBITE 4,8X25MM R$4,50, 01UN - PARAFUSO 10X30MM R$5,75, 01UN -ADESIVO COLA PARA JUNTA MOTORES R$19,00, 02KG - GRAXA R$88,00, 01JG - LONA FREIO R$330,00, 01UN - FLEXIVEL R$120,00, 02UN - PARAFUSO 16X50MM R$19,60, 01UN - KIT PISTOLA ALUMINIO R$87,00, 01UN- MOLDURA FAROL LD PARACHOQUE R$195,00, 02UN - TRAVA ARANHA CUBO R$58,00, 02UN - ARRUELA 10MM LISA R$1,70, 03UN- ROLAMENTO CUBO R$1.455,00, 01UN - UNIAO 8MM PLASTICA PU R$18,00, 02UN - PORCA 16MM R$24,00, 112UN- REBITE PARA LONAS DE FREIO R$39,20, 01UN - MOLDURA FAROL LE PARACHOQUE R$195,00, 04UN - MOLA PATIM FREIO R$112,00, 01UN - PORCA 10MM TRAVANTE R$3,25, 02UN - RETENTOR CUBO R$238,00, 04UN - ARRUELA 16MM LISA R$15,20, 01UN - CENTRAL PARACHOQUE R$395,00, 01UN - ROLAMENTO CUBO R$470,00, 01UN - PONTEIRA LD DO PARACHOQUE R$745,00, 01UN - PONTEIRA LE DO PARACHOQUE R$745,00 Finalidade: CAMINHÃO FORD CARGO IYW 7H43 7.543,20
04/04/2023 LIQ NOTA 020.031 7.543,20
14/04/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4910/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 7.543,20
TOTAL 7.543,20 7.543,20 7.543,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.