Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: J CADORE & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5027 |
Data de lançamento: |
05/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
43 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
PARAFUSO TELHEIRO 6,0 MM C VEDAÇAO - PARAFUSO TELHEIRO 6,0 MM C VEDAÇAO
Finalidade: CEMACA |
0,62 |
24,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2023 |
PARAFUSO TELHEIRO 6,0 MM C VEDAÇAO - PARAFUSO TELHEIRO 6,0 MM C VEDAÇAO
Finalidade: CEMACA |
24,80 |
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| 10/07/2023 |
LUCIANE VENDRUSCOLO BUSATTO - SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
|
24,80 |
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| 14/07/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5027/2023
J CADORE & CIA LTDA - 105734 |
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24,80 |
| TOTAL |
24,80 |
24,80 |
24,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.