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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DR PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5040 Data de lançamento: 05/04/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: RECAPAGENS/RECAUCHUT.VULCANIZ.
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 25 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 RECAPAGEM PNEUS 215/75R17.5 - RECAPAGEM PNEUS 215/75R17.5 459,00 1.836,00
3.00 VULCANIZAÇÃO PNEU 215/75R17.5 - VULCANIZAÇÃO PNEU 215/75R17.5 Finalidade: SEC. EDUCAÇÃO/ALMOXARIFADO 198,00 594,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2023 RECAPAGEM PNEUS 215/75R17.5 - RECAPAGEM PNEUS 215/75R17.5 VULCANIZAÇÃO PNEU 215/75R17.5 - VULCANIZAÇÃO PNEU 215/75R17.5 Finalidade: SEC. EDUCAÇÃO/ALMOXARIFADO 2.430,00
27/04/2023 MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 2.430,00
04/05/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5040/2023 DR PNEUS LTDA - 108506 2.430,00
TOTAL 2.430,00 2.430,00 2.430,00
SALDO A PAGAR 0,00