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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015

Dados do Empenho
Número do empenho: 5060 Data de lançamento: 06/04/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO BENS E IMOVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 62 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
43.50 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 36/2022 SERVIÇOS DE ELETRECISTA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAS EMEFS, CONFORME ORDEM DESERVIÇO Nº 04/2023 EM ANEXO. 20,73 901,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 36/2022 SERVIÇOS DE ELETRECISTA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAS EMEFS, CONFORME ORDEM DESERVIÇO Nº 04/2023 EM ANEXO. 901,75
06/04/2023 LIQUIDADO POR MARIA CRISTINA AITA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO. 901,75
11/04/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5060/2023 ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 - 92313 901,75
TOTAL 901,75 901,75 901,75
SALDO A PAGAR 0,00