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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5235 Data de lançamento: 13/04/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES. Finalidade: CAMINHÃO FORD CARGO IZA 8J38 (esterqueiro): SERVIÇO DE VISTORIA TÉCNICA, REVISÃO PARTE ELETRICA, TROCA DE SINALEIRA, CONSERTO DE CHICOTE, TROCA INTERRUPTOR RÉ, TROCA DE FAROL 66,95 803,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2023 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES. Finalidade: CAMINHÃO FORD CARGO IZA 8J38 (esterqueiro): SERVIÇO DE VISTORIA TÉCNICA, REVISÃO PARTE ELETRICA, TROCA DE SINALEIRA, CONSERTO DE CHICOTE, TROCA INTERRUPTOR RÉ, TROCA DE FAROL 803,28
13/04/2023 LIQ NOTA 9317 803,28
26/04/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5235/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 529,25
26/04/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5235/2023 274,03
TOTAL 803,28 803,28 803,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 26/04/2023 274,03 Lançada
TOTAL   274,03