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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RICARDO LUIZ TONELLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5247 Data de lançamento: 13/04/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á BENTO GONÇALVES NOS DIAS 12,13 ABRIL/2023 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DE CONGRESSO.VEÍCULO PLACAS IYJ-5922 194,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2023 DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á BENTO GONÇALVES NOS DIAS 12,13 ABRIL/2023 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DE CONGRESSO.VEÍCULO PLACAS IYJ-5922 194,81
13/04/2023 DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á BENTO GONÇALVES NOS DIAS 12,13 ABRIL/2023 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DE CONGRESSO. 194,81
17/04/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5247/2023 RICARDO LUIZ TONELLO - 42428 194,81
TOTAL 194,81 194,81 194,81
SALDO A PAGAR 0,00