Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5275 |
Data de lançamento: |
13/04/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
72 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.01 |
Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 02UN - ARRUELA 12MM LISA R$3,20, 01UN - TERMINAL DIREÇÃO DIREITO R$265,00, 01UN - BARRA DIREÇÃO LONGA R$2.490,00, 01UN - TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO R$265,00
Finalidade: ONIBUS ITZ-1439 |
248.000,16 |
3.023,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/04/2023 |
Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 02UN - ARRUELA 12MM LISA R$3,20, 01UN - TERMINAL DIREÇÃO DIREITO R$265,00, 01UN - BARRA DIREÇÃO LONGA R$2.490,00, 01UN - TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO R$265,00
Finalidade: ONIBUS ITZ-1439 |
3.023,20 |
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13/04/2023 |
LIQ NOTA 020.100 |
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3.023,20 |
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27/04/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5275/2023
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
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3.023,20 |
TOTAL |
3.023,20 |
3.023,20 |
3.023,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.