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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 09:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5275 Data de lançamento: 13/04/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 02UN - ARRUELA 12MM LISA R$3,20, 01UN - TERMINAL DIREÇÃO DIREITO R$265,00, 01UN - BARRA DIREÇÃO LONGA R$2.490,00, 01UN - TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO R$265,00 Finalidade: ONIBUS ITZ-1439 248.000,16 3.023,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2023 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 02UN - ARRUELA 12MM LISA R$3,20, 01UN - TERMINAL DIREÇÃO DIREITO R$265,00, 01UN - BARRA DIREÇÃO LONGA R$2.490,00, 01UN - TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO R$265,00 Finalidade: ONIBUS ITZ-1439 3.023,20
13/04/2023 LIQ NOTA 020.100 3.023,20
27/04/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5275/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 3.023,20
TOTAL 3.023,20 3.023,20 3.023,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.