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Última atualização realizada em 06/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5285 Data de lançamento: 13/04/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 12UN- PARAFUSO 10X70MM R$106,80, 02UN - SELO BLOCO MOTOR 5.9L R$18,00, 06UN - JUNTA COLETOR R$354,00 Finalidade: CAMINHÃO FORD CARGO 1722 - ISU7128 (LIXO) 176.000,12 478,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2023 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 12UN- PARAFUSO 10X70MM R$106,80, 02UN - SELO BLOCO MOTOR 5.9L R$18,00, 06UN - JUNTA COLETOR R$354,00 Finalidade: CAMINHÃO FORD CARGO 1722 - ISU7128 (LIXO) 478,80
13/04/2023 LIQ NOTA 020.102 478,80
26/04/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5285/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 478,80
TOTAL 478,80 478,80 478,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.