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Última atualização realizada em 06/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5384 Data de lançamento: 14/04/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.04 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 02UN - TERMINAL OLHAL 3/8 GRANDE FURO R$3,60, 01UN - KIT EMBREAGEM R$3.870,00, 01UN - CHAVE SETA LIMP. BUZINA R$589,00, 08UN - PARAFUSO 10X30MM R$46,00, 01UN - RELE PISCA 12V 4T R$52,00, 01UN - PARAFUSP 12X100MM R$18,00, 01UN - CONTRAPINO ZINCADO 4X60 R$2,25, 01LT - OLEO HIDRAULICO ATF SAE 20W R$35,00, 04UN - ENGRAXADEIRA R$36,00, 04UN - PARAFUSO 10X40MM SEXT. AÇO 8.8 R$29,40, 06LT - OLEO 80W90 R$498,00, 02UN - BUCHA DO OLHO DA BARRA ES 248.000,16 9.098,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2023 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 02UN - TERMINAL OLHAL 3/8 GRANDE FURO R$3,60, 01UN - KIT EMBREAGEM R$3.870,00, 01UN - CHAVE SETA LIMP. BUZINA R$589,00, 08UN - PARAFUSO 10X30MM R$46,00, 01UN - RELE PISCA 12V 4T R$52,00, 01UN - PARAFUSP 12X100MM R$18,00, 01UN - CONTRAPINO ZINCADO 4X60 R$2,25, 01LT - OLEO HIDRAULICO ATF SAE 20W R$35,00, 04UN - ENGRAXADEIRA R$36,00, 04UN - PARAFUSO 10X40MM SEXT. AÇO 8.8 R$29,40, 06LT - OLEO 80W90 R$498,00, 02UN - BUCHA DO OLHO DA BARRA ESTAB. R$70,00, 06LT - OLEO 85W140 R$276,00, 01UN - COTOVELO MACHO 12MMXM16 R$48,00, 04UN - BUCHA BIPARTIDA DA BARRA ESTABILIZADORA R$52,00, 02UN - AMORTECEDOR DIANTEIRO R$718,00, 01UN - REGISTRO TANQUE COMBUSTIVEL R$76,00, 01UN - PALHETA SILICONE R$79,00, 02UN - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO R$298,00, 01UN - ROLAMENTO CARDAN R$165,00, 01UN - MANOPLA ALAVANCA CAMBIO 5 MARCHA R$52,00, 01UN -FLUIDO P/ FREIO 500ML R$47,00, 01UN - ABRAÇADEIRA CINTA PLASTICA 400X4,8 R$2,00, 03UN - LAMPADA 69 12V 4W 1 POLO R$15,00, 01UN - BATERIA 110A R$798,00, 02UN - PARAFUSO 8X30MM R$9,20, 02UN - PARAFUSO 14X70MM R$36,00, 01UN - SILICONE CINZA ALTA TEMPERATURA R$59,00, 02UN - BUJÃO M12 R$56,00, 02UN - AMORTECEDOR TRASEIRO R$658,00, 04UN - ARRUELA PRESSÃO 14MM R$1,60, 02UN - RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO R$96,00, 01UN - BUZINA R$87,00, 02UN - PORCA 14MM TRAVANTE R$10,00, 02UN - PARAFUSO 12X60MM R$24,00, 06UN - ARRUELA 12MM LISA R$11,40, 03UN - PORCA 12MM TRAVANTE R$10,50, 02UN - PARAFUSO 12X80MM R$25,00, 04UN - BUCHA DO OLHO DA BARRA ESTABILIZADOR R$140,00 Finalidade: ONIBUS IVECO IUH-5747 9.098,95
14/04/2023 LIQ NOTA P020.095 9.098,95
27/04/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5384/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 9.098,95
TOTAL 9.098,95 9.098,95 9.098,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.