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Última atualização realizada em 06/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5385 Data de lançamento: 14/04/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 02UN - ABRAÇADEIRA 9MM 12X16 R$12,00, 01UN - BUJÃO ENGATE RAPIDO R$45,00, 01UN - BICO ENCHER PNEUS R$55,00, 01UN - PINO ENGATE RAPIDO R$14,00 Finalidade: ONIBUS IZG-2D89 176.000,12 126,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2023 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 02UN - ABRAÇADEIRA 9MM 12X16 R$12,00, 01UN - BUJÃO ENGATE RAPIDO R$45,00, 01UN - BICO ENCHER PNEUS R$55,00, 01UN - PINO ENGATE RAPIDO R$14,00 Finalidade: ONIBUS IZG-2D89 126,00
14/04/2023 LIQ NOTA 020.113 126,00
04/05/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5385/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 126,00
TOTAL 126,00 126,00 126,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.