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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5405 Data de lançamento: 17/04/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 39 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
144.00 ALCOOL 70%. - Características: Apresentação: frasco contendo 1000 ml. Registro na ANVISA. - ALCOOL 70%. - Características: Apresentação: frasco contendo 1000 ml. Registro na ANVISA. Finalidade: SEC. SAÚDE 6,20 892,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2023 ALCOOL 70%. - Características: Apresentação: frasco contendo 1000 ml. Registro na ANVISA. - ALCOOL 70%. - Características: Apresentação: frasco contendo 1000 ml. Registro na ANVISA. Finalidade: SEC. SAÚDE 892,80
10/05/2023 LUCIANE VENDRUSCOLO BUSATTO - SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 892,80
15/05/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5405/2023 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 882,09
15/05/2023 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5405/2023 10,71
TOTAL 892,80 892,80 892,80
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 15/05/2023 10,71 Lançada
TOTAL   10,71