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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5458 Data de lançamento: 18/04/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSOTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA MES 04/2023 1.676,78 1.676,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2023 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSOTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA MES 04/2023 1.676,78
18/04/2023 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSOTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA MES 04/2023 1.676,78
24/04/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5458/2023 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 1.656,66
24/04/2023 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5458/2023 20,12
TOTAL 1.676,78 1.676,78 1.676,78
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 24/04/2023 20,12 Lançada
TOTAL   20,12